可以更改以前年度納稅申報(bào)表嗎
1、如果在申報(bào)期內(nèi)且沒有進(jìn)行"全申報(bào)"的話,可以把申報(bào)的數(shù)據(jù)作廢,重新進(jìn)行填報(bào);如果進(jìn)行了"全申報(bào)"則需要到稅務(wù)局修改數(shù)據(jù).
、如果已過申報(bào)期,則不能進(jìn)行修改了,只有先把稅交了,以后月份再來抵扣,申請退稅就比較麻煩了,稅務(wù)局一般都不會辦理的.
新的《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人用)分淺綠和米黃兩種顏色,淺光明區(qū)記賬報(bào)稅平臺綠色適用于增值稅A類企業(yè),米黃色適用于增值稅B類企業(yè).三個(gè)附表則統(tǒng)一為白色.新的《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人用)從1996年1月1日起啟用.在沒有認(rèn)定增稅A類企業(yè)之前,所有增值稅一般納稅人均使用米黃色申報(bào)表.接下來正穗財(cái)稅為大家介紹‘【光明區(qū)記賬報(bào)稅平臺】教你可以更改以前年度納稅申報(bào)表嗎’來看看就來看看吧
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辦法一:辦理申請國庫退稅手續(xù)但相當(dāng)麻煩,須在11月底前申請辦理(國光明區(qū)記賬報(bào)稅平臺庫12月25日不再退本年度稅款);
辦法二:留待來年申報(bào)抵扣(看該表倒數(shù)第幾行有一行,已經(jīng)預(yù)交稅款項(xiàng),申報(bào)時(shí)將多繳款錄入后,就抵扣了.)
企業(yè)所得稅申報(bào)表有A類表和B類表,A類表適用與查賬征收的納稅人,B類表適用于核定交稅的納稅人,這個(gè)由稅務(wù)局來確定,國稅與地稅是一樣的,企業(yè)所得稅申報(bào)表沒有區(qū)別.
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填錯(cuò)可以修改嗎
可以修改.
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表由一個(gè)主表、十多個(gè)附表組成,所以具體填寫內(nèi)容較多,簡答地說,有幾種情況:
1、營業(yè)收入可為零,、費(fèi)用之類為零或有數(shù)據(jù),利潤為零或負(fù).
、收入有具體數(shù),成本、費(fèi)用有,大于收入數(shù),這樣才能零報(bào)稅.
3、收入有具體數(shù),、費(fèi)用小于收入,有應(yīng)納稅調(diào)減額,邏輯關(guān)系后利潤為零或負(fù)數(shù).
新申報(bào)表采取以企業(yè)會計(jì)核算為基礎(chǔ),對稅收與會計(jì)差異進(jìn)行納稅調(diào)整,并計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅款的方法,包括企業(yè)基礎(chǔ)信、主表,以及收入費(fèi)用明細(xì)表、納稅調(diào)整、虧損彌補(bǔ)表、稅收優(yōu)惠表、境外所得抵免、匯總納稅表等附表.
以前年度申報(bào)企業(yè)所得稅有誤如何修改及注意事項(xiàng)
對于以前年度申報(bào)企業(yè)所得稅有誤情況,需要注意到這些:
、納稅人應(yīng)重新填報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)征收前臺進(jìn)行更正申報(bào).
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